渠县医院审计科主要负责医院内部审计:财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、专项审计、经济效益审计、其他审计。
审计科工作职责:
一、对医院贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计。
二、对医院发展规划、战略决策、重大措施执行情况进行审计。
三、对医院的财政财务收支进行审计。
四、对医院的经济管理和效益情况进行审计。
五、对医院基本建设投资、零星修缮等工程项目进行审计。
六、对医院固定资产投资项目进行审计。
七、对医院内部管理人员履行经济责任情况进行审计。
八、对医院内部控制、风险管理进行审计。
九、协助医院主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。
十、国家有关规定和医院领导要求办理的其他事项。
渠县人民医院内部审计制度 :
一、 为加强我院内部审计工作,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进我院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生计生系统内部审计工作规定》、《内部审计准则》等法律法规,结合我院实际,制定本制度。
二 、内部审计是独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,目的是促进经济管理和实现经济目标。
三、 本暂行规定适用于渠县人民医院各科室。
内部审计工作内容:
一、认真履行职责,完成各项审计任务。
二、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定特别是财会、审计理论知识和专业技术,遵守审计职业道德规范。
三、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律法规、制度、规定等,依法审计,保守秘密。
四、拟定审计工作计划和年终工作总结。
五、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告并提出建议。
六、负责审计资料的整理,归档工作。
七、提出改进内部审计工作的建议。
八、完成上级交办的其他工作任务。